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黄石市第十中学2025年度部门决算

来源:西塞山区教育局   时间:2026-09-15 16:52

目录

第一部分 黄石市第十中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第十中学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市第十中学2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件


第一部分黄石市第十中学概况

一、部门主要职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市第十中学部门决算由实行独立核算的黄石市第十中学本级决算

本校下设党政办公室办、教师发展中心、课程中心、学生发展中心、后勤保障中心。截至2025年末在职教师38人,退休教师59人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,103.39

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

1,103.39

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,103.39

本年支出合计

57

1,103.39

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,103.39

总计

60

1,103.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,103.39

1,103.39






205

教育支出

1,103.39

1,103.39






20502

普通教育

1,103.39

1,103.39






2050203

初中教育

1,103.39

1,103.39






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,103.39

1,103.39





205

教育支出

1,103.39

1,103.39





20502

普通教育

1,103.39

1,103.39





2050203

初中教育

1,103.39

1,103.39





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,103.39

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

1,103.39

1,103.39




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,103.39

本年支出合计

59

1,103.39

1,103.39



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,103.39

总计

64

1,103.39

1,103.39



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,103.39

1,103.39


205

教育支出

1,103.39

1,103.39


20502

普通教育

1,103.39

1,103.39


2050203

初中教育

1,103.39

1,103.39


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

726.94

302

商品和服务支出

136.28

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

236.10

30201

办公费

14.96

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

28.17

30202

印刷费

5.40

30702

国外债务付息


30103

奖金


30204

手续费


310

资本性支出

48.78

30106

伙食补助费


30205

水费

2.99

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

267.44

30206

电费

7.08

31002

办公设备购置

29.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.81

30207

邮电费

0.84

31003

专用设备购置

19.63

30109

职业年金缴费

57.15

30208

取暖费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

34.38

30209

物业管理费

9.35

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30211

差旅费

0.09

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.48

30212

因公出国(境)费用


31008

物资储备


30113

住房公积金

31.40

30213

维修(护)费

56.36

31009

土地补偿


30114

医疗费


30214

租赁费

1.21

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30215

会议费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

191.38

30216

培训费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30217

公务接待费


31013

公务用车购置


30302

退休费

163.95

30218

专用材料费

0.87

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30224

被装购置费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30225

专用燃料费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30226

劳务费

16.55

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30227

委托业务费

7.15

399

其他支出


30307

医疗费补助

24.78

30228

工会经费

7.50

39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金

2.66

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30231

公务用车运行维护费


39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30239

其他交通费用

0.03

39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30240

税金及附加费用


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30299

其他商品和服务支出

5.90













人员经费合计

918.33

公用经费合计

185.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黄石市第十中学

2025年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1103.39万元。与2024年度相比,收、支总计各增加130.29万元,增长13.4%, 主要原因是在职教师人数增加,人员经费增长,同时加大校园设备购置、设施维修维护投入。 。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1103.39万元,与2024年度相比,收入合计增加130.29万元,增长13.4%。其中:财政拨款收入1103.39万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1103.39万元,与2024年度相比,支出合计增加130.29万元,增长13.4%。其中:基本支出1103.39万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1103.39万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加170.65万元,增长18.3%。主要原因:在职教师增加,人员工资、社保缴费等人员经费增加;校园维修维护、教学设备购置等公用经费投入加大。。

(一)财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入1103.39万元,比2024年度决算数增加170.65万元。增加主要原因:在职教师增加,人员工资、社保缴费等人员经费增加;校园维修维护、教学设备购置等公用经费投入加大。 政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:2024和2025年均无政府性基金预算拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:2024和2025年均无国有资本经营预算拨款。

(二)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类, 教育支出方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是: 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)(科目名称),2025年度决算数为 1103.39 万元,占财政拨款支出总额的 100%,主要用于学校人员工资福利发放、社会保障缴费、对个人和家庭补助、校园日常运转、设施维修维护以及教学办公设备购置等初中义务教育保障工作。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障教师人员待遇、学校日常运转、教学设备购置维修等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1103.39万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加170.65万元,增长18.3%。主要原因是在职教师增加,人员工资、社保缴费等人员经费增加;校园维修维护、教学设备购置等公用经费投入加大。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1103.39万元,主要用于以下方面:

1.教育支出类支出1103.39万元,占100.00%。主要是用于人员经费918.33万元,公用经费185.06万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.09万元,支出决算为1103.39万元,完成年初预算的142.2%。其中:人员经费支出决算918.33万元,公用经费支出决算185.06万元。

1.教育支出具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为___776.09___万元,支出决算为1103.39万元,完成年初预算的___142.2___%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是本年度新进教师增加,人员工资、社保缴费等人员经费相应增加;二是追加校园维修维护、教学设备购置相关公用及资本性支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1103.39万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费918.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金。

(二)公用经费185.06万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因:我单位无此项内容。决算数较上年持平的主要原因:本单位2024、2025年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我单位无此项内容。决算数较上年持平的主要原因本单位2024、2025年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我单位无此项内容。决算数较上年持平的主要原因:本单位2024、2025年度无“三公”经费财政预算拨款支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是我单位无此项内容。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元,主要用于我单位无此项内容。截至2025年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:我单位无此项内容。其中:

外宾接待支出0.00万元,主要是我单位无此项内容。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是我单位无此项内容。

国内公务接待支出0.00万元,主要是我单位无此项内容工作。2025年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

主要原因是:本单位为教育局下属二级事业单位,学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位2025年度无项目

(三)绩效评价结果应用情况

本年度无重点项目,未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

我单位2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修及师资培训支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.农林水利支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金安排的支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金安排的支出。

16.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他事业的彩票公益金安排的支出(项):反映用于其他事业的彩票公益金安排的支出。

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分附件

无