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黄石市第十七中学2025年度部门决算

来源:西塞山区教育局   时间:2026-09-15 16:50

目录

第一部分黄石市第十七中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第十七中学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市第十七中学2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件


第一部分黄石市第十七中学概况

一、部门主要职责

1、实施中小学义务教育,促进基础教育发展。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

5、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生在德智体美劳各方面得到全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市第十七中学部门决算由实行独立核算的黄石市第十七中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。校内设各部门:党政办公室、工会、教务处、德育处、总务处、财务室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,514.72

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

1,514.72

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,514.72

本年支出合计

57

1,514.72

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,514.72

总计

60

1,514.72

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,514.72

1,514.72

205

教育支出

1,514.72

1,514.72

20502

普通教育

1,514.72

1,514.72

2050203

初中教育

1,514.72

1,514.72

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,514.72

1,471.77

42.95

205

教育支出

1,514.72

1,471.77

42.95

20502

普通教育

1,514.72

1,471.77

42.95

2050203

初中教育

1,514.72

1,471.77

42.95

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,514.72

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

1,514.72

1,514.72

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,514.72

本年支出合计

59

1,514.72

1,514.72

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,514.72

总计

64

1,514.72

1,514.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,514.72

1,471.77

42.95

205

教育支出

1,514.72

1,471.77

42.95

20502

普通教育

1,514.72

1,471.77

42.95

2050203

初中教育

1,514.72

1,471.77

42.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,190.80

302

商品和服务支出

88.32

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

390.90

30201

办公费

13.04

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

55.57

30202

印刷费

1.60

30702

国外债务付息

30103

奖金

30204

手续费

310

资本性支出

6.51

30106

伙食补助费

30205

水费

1.68

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

416.60

30206

电费

11.12

31002

办公设备购置

5.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.83

30207

邮电费

0.08

31003

专用设备购置

0.85

30109

职业年金缴费

90.66

30208

取暖费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

55.78

30209

物业管理费

8.54

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30211

差旅费

0.44

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

4.18

30212

因公出国(境)费用

31008

物资储备

30113

住房公积金

54.29

30213

维修(护)费

13.15

31009

土地补偿

30114

医疗费

30214

租赁费

0.44

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30215

会议费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

186.14

30216

培训费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30217

公务接待费

31013

公务用车购置

30302

退休费

145.22

30218

专用材料费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30224

被装购置费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30225

专用燃料费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.34

30226

劳务费

14.68

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30227

委托业务费

7.30

399

其他支出

30307

医疗费补助

30.49

30228

工会经费

11.22

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

2.23

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30231

公务用车运行维护费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30239

其他交通费用

0.21

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30240

税金及附加费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

6.85

30299

其他商品和服务支出

4.84

人员经费合计

1,376.95

公用经费合计

94.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黄石市第十七中学

2025年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(说明:公开表格插入到相应标题下面,注意排版。空表要列出并附注说明)

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1514.72万元。与2024年度相比,收、支总计各增加59.82万元,增长4.1%,主要原因是第一、人员工资政策性调整,岗位工资和薪级工资标准上调:第二、学校并入十六中教联体,整体设施升级项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1514.72万元,与2024年度相比,收入合计增加59.82万元,增长4.1%。其中:财政拨款收入1514.72万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1514.72万元,与2024年度相比,支出合计增加59.82万元,增长4.1%。其中:基本支出1471.77万元,占本年支出97.2%;项目支出42.95万元,占本年支出2.8%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1514.72万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加105.99万元,增长7.5%。主要原因: 人员工资政策性调整,校园设施升级改造项目的实施 。

(一)财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入1514.72万元,比2024年度决算数增加105.99万元。增加主要原因: 工资政策性调整,人员经费上涨;校园设施升级改造项目资金 。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:我单位无此项收支 。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因: 我单位无此项收支 。

(二)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,人员经费方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是:301 工资福利支出 ,2025年度决算数为1190.80 万元,占财政拨款支出总额的78.62 %,主要用于人员工资保险福利等。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障 基本民生 、 工资发放 、 机构运转 等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1514.72万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.99万元,增长7.5%。主要原因是 人员工资政策性调整和校园设施升级改造工程 。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1514.72万元,主要用于以下方面:

1.教育支出类支出1514.72万元,占100.00%。主要是用于人员经费的发放及教育教学相关支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.88万元,支出决算为1514.72万元,完成年初预算的121.5%。其中:

1.教育支出具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为_1246.88_万元,支出决算为1514.72万元,完成年初预算的_124.48_%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是_人员工资政策性调整,岗位和薪级工资标准上浮_;二是_预算中未列支公用经费,决算时列支了公用经费_。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1471.78万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费1376.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费94.83万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年持平。本单位未列支“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元,支出决算为0 万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位未列支因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年持平。本单位无公务用车,因此未列支公务用车购置及运行费支出。

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元,2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年持平。本单位未列支公务接待费支出。

(1)外事接待支出0万元,共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0万元,共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育局下属二级单位,学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共共涉及项目 0 个,资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2025年无项目

第四部分其他需要说明的情况

我单位2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。