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黄石市第二十一中学2025年度部门决算

来源:西塞山区教育局   时间:2026-09-15 16:40

目录

第一部分黄石市第二十一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第二十一中学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市第二十一中学2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释


第一部分黄石市第二十一中学概况

一、部门主要职责

学校始建于1969年,原名冶钢一中,2001年改制更名为黄石市第二十一中学,2009年3月启动校园拆建工程,2012年9月新校建成正式投入使用。多年来,学校贯彻落实科学发展观,树立“促师生共同发展,办人民满意教育”的办学思想,秉承“为学生终身发展奠定基础,为教师专业成长搭建平台”的办学理念,坚持依法治校,从严治教,面向全体学生,倡导个性发展,全面实施素质教育,取得了突出的办学成绩。特别是近年来,学校紧紧抓住新校建成、均衡教育达标检查以及创建现代化学校的契机,注重顶层设计,落实精细化管理,大力改善办学条件,全面提升师资水平,全面优化教学流程,全面实施德育课程化、课程活动化、活动序列化的“三化”工程,有效提高了学生的学习积极性、自主管理能力以及其他综合素质,学校教育教学质量显著提升,各类办学指标在全市同类学校名列前茅,逐步发展为黄石城区东部的一大支点初中。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市第二十一中学部门决算由实行独立核算的黄石市第二十一中学本级决算和0个下属单位决算组成。在职员工38人,退休教师53人。校内设各部门:党政办公室、工会、教务处、德育处、总务处、财务室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,083.20

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

1,083.20

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,083.20

本年支出合计

57

1,083.20

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,083.20

总计

60

1,083.20

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,083.20

1,083.20

205

教育支出

1,083.20

1,083.20

20502

普通教育

1,083.20

1,083.20

2050203

初中教育

1,083.20

1,083.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,083.20

1,083.20

205

教育支出

1,083.20

1,083.20

20502

普通教育

1,083.20

1,083.20

2050203

初中教育

1,083.20

1,083.20

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,083.20

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

1,083.20

1,083.20

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,083.20

本年支出合计

59

1,083.20

1,083.20

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,083.20

总计

64

1,083.20

1,083.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,083.20

1,083.20

205

教育支出

1,083.20

1,083.20

20502

普通教育

1,083.20

1,083.20

2050203

初中教育

1,083.20

1,083.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

841.19

302

商品和服务支出

98.91

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

286.86

30201

办公费

8.37

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

33.48

30202

印刷费

0.73

30702

国外债务付息

30103

奖金

30204

手续费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30205

水费

5.47

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

285.80

30206

电费

9.08

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.08

30207

邮电费

0.55

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

63.98

30208

取暖费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

43.11

30209

物业管理费

11.00

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30211

差旅费

0.29

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.05

30212

因公出国(境)费用

31008

物资储备

30113

住房公积金

38.83

30213

维修(护)费

46.56

31009

土地补偿

30114

医疗费

30214

租赁费

1.21

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30215

会议费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

143.10

30216

培训费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30217

公务接待费

31013

公务用车购置

30302

退休费

122.76

30218

专用材料费

0.50

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30224

被装购置费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30225

专用燃料费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.55

30226

劳务费

0.19

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30227

委托业务费

3.43

399

其他支出

30307

医疗费补助

18.89

30228

工会经费

7.93

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

0.90

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30231

公务用车运行维护费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30239

其他交通费用

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30240

税金及附加费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30299

其他商品和服务支出

3.61

人员经费合计

984.28

公用经费合计

98.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黄石市第二十一中学

2025年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1083.20万元。与2024年度相比,收、支总计各减少70.16万元,下降6.1%,主要原因是 上年度支付工亡教师一次性补贴,因此本年度收支减少较多。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1083.20万元,与2024年度相比,收入合计减少70.16万元,下降6.1%。其中:财政拨款收入1083.20万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1083.20万元,与2024年度相比,支出合计减少70.16万元,下降6.1%。其中:基本支出1083.20万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1083.20万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少29.55万元,下降2.7%。主要原因: 上年度支付工亡教师一次性补贴 。

(一)财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入1083.20万元,比2024年度决算数减少29.55万元。减少主要原因: 上年度支付工亡教师一次性补贴。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。

(二)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,初中教育方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是: 基本工资 ,2025年度决算数为286.86 万元,占财政拨款支出总额的26.48%,主要用于支付教师日常工资。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障 教育 重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1083.20万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少29.55万元,下降2.7%。主要原因是 上年度支付工亡教师一次性补贴 。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1083.20万元,主要用于以下方面:

1.教育支出类支出1083.20万元,占100.00%。主要是用于人员经费的发放及教育教学相关支出。

工资福利支出984.28万元,用于发放教师工资奖金及五险二金;公用经费支出98.91万元用于支付办公经费,水电费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.64万元,支出决算为1083.20万元,完成年初预算的123.3%。其中:

1.教育支出具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为878.64万元,支出决算为1083.20万元,完成年初预算的123.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算中未列明中央省市区级生均经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.2万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费984.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费98.91万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:按要求未列支三公经费。

决算数较上年持平的主要原因:按要求未列支三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元,支出决算为0 万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:按要求未列支因公出国(境)费用。

决算数较上年持平的主要原因:按要求未列支因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:按要求未列支公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因:按要求未列支公务用车购置及运行费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:按要求未列支公务接待费。其中:

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度无项目。

(三)绩效评价结果应用情况

本年度无项目,因此无部门绩效评价结果应用情况及部门绩效评价结果拟应用情况。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。