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西塞山区政务服务和大数据管理局 2021年部门决算公开

来源:黄石市人民政府   时间:2022-09-30 09:55

西塞山区政务服务和大数据管理局

2021年部门决算公开

第一部分 西塞山区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表 (公开02表)

三、支出决算表 (公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表

第三部分西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分

西塞山区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职能

1.统筹研究和组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化,营造便利环境。

3.负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

4.推进全区“互联网+政务服务”工作。

5.指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

6.宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规,制定有关交易规则和制度。

7.指导协调全区公共资源交易工作,监督管理公共资源交易平台,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

二、机构设置情况 

下属一个事业单位:西塞山区政务服务中心。我单位共有在职在编4人,行政编制2人,事业编2人;正科1人,副科2人,科员1本规定由西塞山区机构编制委员会办公室文件解释。

 

第二部分

西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

157.14

一、一般公共服务支出

32

161.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

49.7

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

8.71

八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40

0.24


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

53.69


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

215.54

本年支出合计

58

215.54

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

215.54

总计

62

215.54


二、收入决算表 (公开02表)

收入决算表








公开02表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

215.54

206.84





8.71

201

一般公共服务支出

161.61

156.14





5.47

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

161.61

156.14





5.47

2010301

  行政运行

101.30

101.30






2010302

  一般行政管理事务

58.7

54.94





3.85

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.62






1.62

210

卫生健康支出

0.24






0.24

21004

公共卫生

0.24






0.24

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.24






0.24

212

城乡社区支出

53.69

50.69





3.00

21201

城乡社区管理事务

3.00






3.00

2120102

  一般行政管理事务

3.00






3.00

21205

城乡社区环境卫生

1.00

1.00






2120501

  城乡社区环境卫生

1.00

1.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

49.70

49.7






2120803

  城市建设支出

49.70

49.70






三、支出决算表(公开03表)

支出决算表

公开03表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

215.54

105.51

110.04




201

一般公共服务支出

161.61

105.51

56.10




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

161.61

101.30

56.10




2010301

  行政运行

101.30

4.21





2010302

  一般行政管理事务

58.7


54.48




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.62


1.62




210

卫生健康支出

0.24


0.24




21004

公共卫生

0.24


0.24




2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.24


0.24




212

城乡社区支出

53.69


53.69




21201

城乡社区管理事务

3.00


3.00




2120102

  一般行政管理事务

3.00


3.00




21205

城乡社区环境卫生

1.00


1.00




2120501

  城乡社区环境卫生

1.00


1.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

49.70


49.70




2120803

  城市建设支出

49.70


49.70




四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局


金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

157.14

一、一般公共服务支出

33

156.14

156.14



二、政府性基金预算财政拨款

2

49.70

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

50.69

1.00

49.70



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

206.84

本年支出合计

59

206.84

157.14

49.70


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

206.84

总计

64

206.84

157.14

49.70


五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

157.14

101.66

55.48

201

一般公共服务支出

156.14

101.66

54.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

156.14

101.66

54.48

2010301

  行政运行

101.30

101.30


2010302

  一般行政管理事务

54.84

0.36

54.48

212

城乡社区支出

1.00


1.00

21205

城乡社区环境卫生

1.00


1.00

2120501

  城乡社区环境卫生

1.00


1.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

77.51

302

商品和服务支出

24.14

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

14.61

30201

  办公费

0.74

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

12.74

30202

  印刷费

1.00

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

22.34

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.15

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

6.25

30207

  邮电费

0.24

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

6.43

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.07

30211

  差旅费

0.30

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

5.94

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.03

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

17.60

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.29

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.37

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

2.02




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.51




人员经费合计

77.51

公用经费合计

24.14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













附注:我单位无此项内容,本表无数据。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


49.70

49.70


49.70


212

城乡社区支出


49.70

49.70


49.70


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


49.70

49.70


49.70


2120803

城市建设支出


49.70

49.70


49.70


、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:西塞山区政务服务和大数据管理局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3





















合计




附注:我单位无此项内容,本表无数据。


第三部分

西塞山区政务服务和大数据管理局2021部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总215.54万元,其中:公共预算财政拨款收入157.14万元、政府性基金收入49.7万元、事业收入0万元、其他收入8.71万元。

2021年度支出总计215.54万元,其中基本支出105.51元、项目支出110.04万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入215.54万元,决算收入较上年决算数对比,减少46.77万元,主要原因是:本年度人员工资调整、区项目办经费(临时机构挂靠)、政务中心窗口人员外包服务费等。决算收入较年初预算对比,增加97.93万元,其中:财政拨款收入206.84万元,较年初预算增加89.22万元主要原因是:人员调动、在职人员的奖金、政务服务外包人员费用及年初无预算的经费

本单位2021年部门支出215.54万元,决算支出较上年决算数对比,减少46.77万元,主要原因是:减少政务服务中心装修工程款及配套设施购置费用决算支出较年初预算对比,增加97.93万元,其中:财政拨款支出206.84万元,较年初预算增加89.22万元主要原因是:人员调动、在职人员的奖金、政务服务外包人员费用及年初无预算的经费

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出24.14万元,其中:办公费0.74万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元邮电费0.24万元、物业管理费0万元差旅费0.3万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元会议费0万元培训费0.03万元、专用材料费0万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加18.56万元,主要原因是:年初预算时聘用人员工资在人员经费内,实际做账时在劳务费科目体现,部分支出年初预算是在项目支出内,实际做账时是在基本支出中支出,故增幅较大。同比上年减少0.38万元,主要原因是:人员调动。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。

因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务用车运行维护费决算数0万元,与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务接待费决算数0万元,本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0.324万元,其中:政府采购货物支出0.324万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.324万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至202112月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效评价结果

根据湖北省财政厅关于贯彻落实《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》的通知文件精神的要求,我单位对2020年整体支出进行绩效自评,自评覆盖率达到100%。根据设定的绩效目标,绩效自评结果为“良”。主要产出和效果:一是保障单位办公正常运行;二是当年取得的主要事业成效。

2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):

西塞山区政务服务和大数据管理局

填报日期:


单位名称

西塞山区政务服务和大数据管理局

评价年度

2021年

基本支出决算数总额

215.55

项目支出决算数总额

110.03

部门整体支出总额预算执行情况(万元)

执行数(A)

预算数(B)

执行率(A/B)

215.55

117.61

183.28%

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行(35分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

100%

100.00%

10

预算调整率
10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

100%

100%

10

支出进度率
10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

100%

99%

9

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

0

0

5

过程

预算管理(20分)

“三公”经费控制率
5分)

5

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

100%

100%

5

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

100%

100%

5

资金使用合规性
10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。

100%

100%

10


运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。

100%

100%

3

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。

100%

100%

5

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。

100%

100%

5(不产生直接经济效益)

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。

100%

100%

10

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;
2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;
3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。

100%

100%

15

评价结论(优、良、中、差):

总分

92

第四部分

名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

5、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。