西塞山区融媒体中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分:部门预算公开相关表格附件
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
西塞山区融媒体中心2025年部门预算
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
负责区级移动自媒体平台运营推广,协助做好区政府门户网站日常管理运营,配合做好上级媒体和新闻单位来我区采访、网上舆情监测处置等工作。
二、机构设置情况
本年单位预算人数7人,其中在职5人,政府雇员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为170.29万元,比上年减少了0.35万元 ,减少0.02%。其中财政拨款收入170.29万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。
收入减少主要原因是:办公经费减少0.4万元,政府性基金预算收入增加0万元,其他收入增加0万元。
2.2025年部门支出预算为170.29万元,比上年减少了0.35万元 ,减少0.02%。其中,基本支出125.29万元,占总支出的73.57%;项目支出45万元,占总支出的26.42%。按支出功能分类为:一般公共服务支出170.29万元,占总支出的100%。
支出减少主要原因是:(1)基本支出比上年减少0.4万元,主要原因为本年办公经费减少。(2)项目支出和上年一致。
3.无政府性基金预算支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算5.17万元,比上年减少3.93万元,下降43.1%,主要原因是本年办公经费减少。其中,办公费3.72万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.45万元,公务用车运行维护费0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元,和去年一致无变化,主要是响应号召,厉行节约。分别如下:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元,比上年增加(0万元,增长0%,其中公车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
3.公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加的原因为本年无政府采购需求。
其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元;工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有公务用车0台,比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
2025年,我单位专项预算共1个,共计45万元,其中:宣传经费45万元,通过项目的实施,开展宣传教育工作,负责引导社会舆论,指导、协调区直各新闻单位的工作。
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | ||
项目名称 | 西塞山区融媒体中心 | ||
对应一级项目名称 | 西塞山区融媒体中心 | 一级部门名称 | 西塞山区融媒体中心 |
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | |
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ |
项目类别 | 其他运转类□√ | 特定目标类—— | 特定目标类—— |
项目总预算 | 45 | 项目当年预算 | 45 |
项目资金来源 | 资金总额 | 45 | |
公共预算财政拨款 | 45 | ||
政府性基金预算财政拨款 | |||
其他资金 | |||
其中:使用上年度财政拨款结余 | |||
支出功能类科目 | 类:1 | 款:1 | 项:1 |
项目概况、内容及依据 | 1、主要宣传为主,依据签订合同协议 | ||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年预算0万元,2024年45万元。2025年45万元 | ||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |
融媒体宣传经费 | 45 | ||
合 计 |
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。
(二)对其他情况的说明:无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出,
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。