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黄石市第十中学 2025年部门预算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2025-01-13 16:09

西塞山区黄石市第十中学

2025年部门预算公开

第一部分:部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

(二)对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分:部门预算公开相关表格附件

一、收支总表(表1)

二、收入总表(表2)

三、支出总表(表3)

四、财政拨款收支总表(表4)

五、一般公共预算支出表(表5)

六、一般公共预算基本支出表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费表(表7)

八、政府性基金预算支出表(表8)

九、项目支出表(表9)

   

西塞山区黄石市第十中学

2025年部门预算公开

第一部分:部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

我校隶属黄石市西塞山区教育局,主要从事初三年义务教育教学工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规,以及各级教育行政部门的规章制度。做好各项教学工作,全面实施素质教育,努力培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

二、机构设置情况

黄石市第十中学是一所在黄石市西塞山区教育局主管部门领导下的全日制初级中学,现核定编制数42人,在职33人,退休人员55(其中有51退休老师工资进入社保基金发放)。

本校下设各处室:党政办公室、教师发展中心、课程中心、学生管理中心、后勤保障中心、工会办公室

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年部门收入预算为776.08万元,比上年减少了33.05万元 ,下降4.08%。其中财政拨款收入776.08万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。

收入减少主要原因是:财政拨款收入减少33.05万元,主要原因是人员退休人员经费支出减少。政府性基金预算收入增加(减少)0万元,其他收入增加(减少)0万元。

2.2025年部门支出预算为776.08万元,比上年减少了33.05万元 ,下降4.08%。其中,基本支出776.08万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类为:教育支出776.08万元,占总支出的100%。支出减少主要原因是:(1)基本支出比上年减少33.05万元,主要原因为人员退休人员经费支出减少。(2)项目支出比上年增加(减少)0万元,主要原因

3.无政府性基金预算支出,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因。其中,办公费0万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。分别如下:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无增减变化

2. 公车购置及运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中公车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无增减变化

3. 公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无增减变化

六、政府采购预算安排情况

2025政府采购预算其中:工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至202412月31日,共有公务用车0台,比上年增加(减少)0台。

八、重点项目预算绩效情况

2025年度本单位无重点项目预算绩效。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1、无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。

2、无项目支出预算支出,故项目支出表(表9)为空表。

(二)对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、教育支出(205类):反映政府支持地方教育发展的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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