西塞山区教育局2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分:部门预算公开相关表格附件
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
西塞山区教育局2025年部门预算
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。在区委领导下,负责区属学校党的工作、思想政治工作和稳定工作;管理直属单位后备干部队伍建设:组织指导、协调教育系统干部培训工作负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、协助管理幼儿教育,全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
二、机构设置情况
单位下设二级预算单位18个,分别是:教育事业发展服务中心、学前教育中心、黄石十七中、黄石九中、黄石十六中、黄石十中、黄石二十一中、西塞中学、龚家巷小学、沿湖路小学、磁湖小学、湖滨路小学、民主街小学、中窑小学、新建区小学、黄厂街学校、马家嘴小学、河口中心学校
在职在编900人,退休981人,离休1人,遗属25人,员额内政府雇员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为19522.9万元,比上年增加了130.55万元 ,增长0.67%。其中财政拨款收入19522.9万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。
收入增加主要原因是:财政拨款收入增加130.55万元,政府性基金预算收入增加0万元,其他收入增加0万元。
2.2025年部门支出预算为19522.9万元,比上年增加了130.55万元 ,增长0.67%。其中,基本支出18159.9万元,占总支出的93.02%;项目支出1363万元,占总支出的6.98%。按支出功能分类为:教育支出19522.9万元,占总支出的100%。
支出增加主要原因是:(1)基本支出比上年减少576.45万元,主要原因为2024年没有新招教师,人员退休自然减员减少基本支出。(2)项目支出比上年增加707万元,主要原因为专项项目增加,项目经费增加。
3.无政府性基金预算支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算13.64万元,比上年减少12.34万元,下降47.5%,主要原因是2025年机关预算人数减少2人,机关运行经费减少。其中,办公费9.6万元,邮电费0.12万元,工会经费3.92万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。分别如下:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公车购置及运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中公车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0万元,比上年增加(减少)0万元,下降0%。
其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有公务用车0台,比上年增加(减少)0台。
八、重点项目预算绩效情况
2025年重点项目支出绩效目标表 | |||||
(本表在项目库审核阶段报送) | |||||
申报单位(盖章):西塞山区教育局 | 单位:万元 | ||||
项目名称 | 城乡义务教育区级补助 | ||||
对应一级项目名称 | 城乡义务教育区级补助 | 一级部门名称 | 西塞山区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 95 | 项目当年预算 | 95 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 95 | |||
公共预算财政拨款 | 95 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | ||
项目概况、内容及依据 | 组织指导、协调教育系统干部培训工作负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年安排预算资金95万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、城乡义务教育区级补助 | 95 | ||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
合 计 | 95 | ||||
测算依据及说明 | 管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | 负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 项目资金运行覆盖的学校数量 | 16个 | ||
质量指标 | 项目资金运行教学质量提高 | ≧95 | |||
时效指标 | 项目资金运行完成的时限 | 10月底 | |||
成本指标 | |||||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 项目资金运行产生的社会效益 | 满意度良好 | |||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 项目资金运行对教育事业的可持续影响 | 持续良好影响 | |||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 项目资金运行服务对满意度 | ≧95 |
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出,
5、教育支出(205类):反映政府支持地方教育发展的支出。
6、社会保障和就业支出( 208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出(210类):反映政府在卫生健康方面的支出。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。