西塞山区黄思湾社区卫生服务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分:部门预算公开相关表格附件
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
西塞山区黄思湾社区卫生服务中心
2024年部门预算
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
贯彻落实国家、省、市-区关于基层卫生工作的方针政策和法律法规。对辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
二、机构设置情况
黄思湾社区卫生服务中心内设科室18个,分别是:全科门诊、国医堂、公共卫生科、检验科、放射科、B超室、心电图室、行政办公室、党建办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、中药(库)房、西药(库)房、医保科、病案管理科、收费室。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为212.73万元,比上年增加了12.93万元 ,增长6.5%。其中财政拨款收入212.73万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。
收入增加(减少)主要原因是:财政拨款收入增加212.73万元,政府性基金预算收入增加0万元,其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为212.73万元,比上年增加了12.93万元 ,增长6.5%。其中,基本支出212.73万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类为:卫生健康支出212.73万元,占总支出的100%。
支出增加主要原因是:(1)基本支出比上年增加(减少)12.93万元,主要原因为2024年比2023年新增在编人员3人。(2)项目支出比上年增加0万元。
3.无政府性基金预算支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算0万元,与上年一致。其中,办公费0万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元,与上年一致,无增减。分别如下:
1. 因公出国(境)经费预算0万元,与上年一致,无增减。
2. 公车购置及运行维护费0万元,与上年一致,无增减。其中公车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费0万元,与上年一致。
3.公务接待费0万元,与上年一致,无增减。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元,与上年一致。其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元;工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,共有公务用车0台,与上年一致。
八、重点项目预算绩效情况
无项目支出安排
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。无项目支出,故项目支出表(表9)为空表。
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出(210类):反映政府在卫生健康方面的支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。