黄石市湖滨路小学2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分:部门预算公开相关表格附件
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
黄石市湖滨路小学2024年部门预算
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向。对学生进行德、智、体、美、劳等全面发展的教育。依法制定学校章程,并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制学生辍学,依法保证他们接受义务教育。制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性计划、教学大纲,组织实施教育教学活动,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 内设处室包括:德育处、教导处、党政办公室、总务处。
二、机构设置情况
我单位是教育局所属二级单位,2024年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。学校按编制设置校长(书记)1人、副校长3人。中层职能部门设置为:党政办公室、教务处、德育处、总务处、科信处。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为919.03万元,比上年增加了51.33万元 ,增长5.92%。其中财政拨款收入919.03万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。
收入增加主要原因是:财政拨款收入增加51.33万元,政府性基金预算收入增加0万元,其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为919.03万元,比上年增加了51.33万元 ,增长5.92%。其中,基本支出919.03万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类为:教育支出919.03万元,占总支出的100%。
支出增加主要原因是:(1)基本支出比上年增加51.33万元,主要原因为本年度职业年金缴费纳入了预算。(2)项目支出比上年增加0万元。
3.无政府性基金预算支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年专项经费没有纳入预算。其中,办公费0万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费万元,其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,分别如下:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公车购置及运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中公车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,共有公务用车0台,比上年增加(减少)0台。
八、重点项目预算绩效情况
2024年本单位没有项目支出。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。无项目预算支出,故项目支出表(表9) 为空表。
(二)对其他情况的说明
无其他情况说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、教育支出(205类):反映政府支持地方教育发展的支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费