黄石市第十六中学2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分:部门预算公开相关表格附件
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
西塞山区黄石市第十六中学2024年部门预算
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
黄石十六中是西塞山区的一所初中,创建于1982年,地处磁湖之畔,湖滨大道绿化长廊旁,是全市校园面积最大、学生人数最多的初中。学校在校学生3000多人,在岗教职工131人。其中具有高级职称的教师60人,具有中级职称的教师62人,中高级教师占教职工总数的80%,学历合格率达100%。
二、机构设置情况
单位内设科室 5个,分别是:学生发展中心、教师发展中心、教学发展中心、后勤保障中心、办公室。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为2832.89万元,比上年增加了430.29万元 ,增长17.9%。其中财政拨款收入2832.89万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。收入增加主要原因是:财政拨款收入增加430.29万元,政府性基金预算收入增加0万元,其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为2832.89万元,比上年增加了430.29万元 ,增长17.9%。其中,基本支出2832.89万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类为:教育支出2832.89万元,占总支出的100%。
支出增加(减少)主要原因是:(1)基本支出比上年增加430.29万元,主要原因为新进教职工增加。
3.无政府性基金预算支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中,办公费0万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元,比去年增加0万元,增长0%。分别如下:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中公车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
3.公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。
其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,;工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,共有公务用车0台,比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
无
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。
无项目支出,故项目支出表(表9)为空表。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出,
4、教育支出(205类):反映政府支持地方教育发展的支出。
5、社会保障和就业支出( 208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出(210类):反映政府在卫生健康方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。