西塞山区医疗保障局2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分:部门预算公开相关表格附件
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
西塞山区医疗保障局2024年部门预算
第一部分:部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.加强全区医疗保障基金监督,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作,参保人员参保缴费的受理、初核工作,生育保险待遇资格认定(备案)及参保人报销待遇申请工作。
4.执行城乡居民(含困难对象)的参保服务管理工作,负责医疗救助管理和组织实施工作。
5.加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构(卫生服务中心)药品及医用耗材的使用管理。
6.负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作,建立一支强有力的专业监管队伍,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
8.组织实施全区离休干部医疗保障待遇政策,并负责医疗保障待遇落实工作。
9.完成上级交办的其他任务。
10.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置情况
西塞山区医疗保障局为区政府正科级行政管理单位,核定领导职数1正1副,行政编制人员2名、聘用人员1名。下设二级单位医疗保障服务中心,事业编制人员4名。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为986.49万元,比上年减少了14.94万元 ,下降1.49%。其中财政拨款收入986.49万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。
收入减少主要原因是:财政拨款收入减少14.94万元,政府性基金预算收入减少0万元,其他收入减少0万元。
2.2024年部门支出预算为986.49万元,比上年减少了14.94万元 ,下降1.49%。其中,基本支出127.99万元,占总支出的12.97%;项目支出858.5万元,占总支出的87.03%。按支出功能分类为:卫生健康支出986.49万元,占总支出的100%。
支出减少主要原因是:(1)基本支出比上年增加16.06万元,主要原因为人员调动,薪资、社保等调增。(2)项目支出比上年减少31万元,主要原因为大厅医保窗口购买服务费和医疗救助外包服务费用调减。
3.无政府性基金预算支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算9.51万元,比上年增加减少0.78万元,下降7.58%,主要原因是其他交通费用调减。其中,办公费4.92万元,工会经费1.59万元,其他交通费3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元,比去年增加0万元,增长0%,无增减变化。分别如下:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化。
2.公车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中公车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化。
3.公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,无增减变化。
其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元;工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,共有公务用车0台,比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
医疗救助专项资金:确保辖区困难群众应救尽救,医疗救助资金及时拨付给困难群众,最大限度减轻困难群众医疗支出负担,使广大困难群众感受到党和政府的温暖,促进社会和谐和经济发展。
附件2: | ||||||||
2024年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 医疗救助专项资金 | |||||||
对应一级项目名称 | 医疗救助专项资金 | 一级部门名称 | 西塞山区医疗保障局 | |||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类R | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||
项目总预算 | 400 | 项目当年预算 | 400 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 400 | ||||||
公共预算财政拨款 | 400 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | 0 | |||||||
支出功能类科目 | 类:2101301 | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 根据黄政办法【2022】52号关于印发黄石市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知,“落实医疗救助市县投入保障责任,加强医疗救助资金投入力度,强化市县事权和县级财政托底保障”,本级承担医疗救助费用。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年本级预算244万,2023年本级预算400万,2024年预算不变 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
医疗救助 | 400 | |||||||
合 计 | 400 | |||||||
测算依据及说明 | 根据2023年医疗救助实际支出约650万,其中上级拨付276.56万,城区承担约373.44万相关数据预估,2024年城区应承担医疗救助费用约400万元。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
确保我区困难群众应救尽救 | 确保我区困难群众应救尽救 | |||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 | 数量指标 | 应救尽救 | 100% | |||||
质量指标 | 医疗救助费用“一站式”结算 | 100% | ||||||
时效指标 | 保障全年医疗救助工作有序开展 | 全年 | ||||||
成本指标 | 本级医疗救助补助资金400万元 | ≦400万元 | ||||||
效 | 经济效益指标 | 助推脱贫攻坚,保障民生 | 良好 | |||||
社会效益指标 | 缓解困难群众医疗费用负担 | 良好 | ||||||
环境效益指标 | 建设风清气正医疗环境 | 良好 | ||||||
可持续影响指标 | 健全医疗保障体系,提高医疗保障水平 | 良好 | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或受益对象满意度 | 100% |
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。
(二)对其他情况的说明
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出,
5、教育支出(205类):反映政府支持地方教育发展的支出。
6、卫生健康支出(210类):反映政府在卫生健康方面的支出。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。