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西塞山区龚家巷小学2024年部门预算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2024-01-29 16:58

黄石市西塞山区龚家巷小学2024年部门预算公开

第一部分:部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

(二)对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分:部门预算公开相关表格附件

一、收支总表(表1)

二、收入总表(表2)

三、支出总表(表3)

四、财政拨款收支总表(表4)

五、一般公共预算支出表(表5)

六、一般公共预算基本支出表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费表(表7)

八、政府性基金预算支出表(表8)

九、项目支出表(表9)

西塞山区黄石市龚家巷小学2024年部门预算

第一部分:部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

学校根据《教师法》等法规,学区内根据适龄入学进行六年免费教育。对学生进行德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育教学。

二、机构设置情况

学校内设部门包括:德育处(大队部)、教科处、党政办公室、总务处。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为1199.62万元,比上年增加了107.62万元 ,增长9.86%。其中财政拨款收入1199.62万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。

收入增加主要原因是:财政拨款收入增加107.62万元,政府性基金预算收入增加0万元,其他收入增加0万元。

2.2024年部门支出预算为1199.62万元,比上年增加了107.62万元 ,增长9.86%。其中,基本支出1199.62万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类为:教育支出1199.62万元,占总支出的100%。

支出增加主要原因是:(1)基本支出比上年增加107.62万元,主要原因为职业年金缴费及单位人员工资调整。(2)项目支出比上年减少0万元,主要原因为年初无项目支出预算。

3.无政府性基金预算支出,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年初无机关运行经费预算。其中,办公费0万元,印刷费0万元,水电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是无“三公”经费预算。分别如下:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

2.公车购置及运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中公车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无;公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

3.公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因无。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因为年初无预算。

其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元;工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至202312月31日,共有公务用车0台,比上年增加(减少)0台。

八、重点项目预算绩效情况

本年度无重点项目预算。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

“三公”经费预算支出,故一般公共预算“三公”经费支出表(表7)为空表。

无政府性基金预算支出,故政府性基金预算支出表(表8)为空表。

无项目支出预算,故项目支出表(表9)为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出,

5、教育支出(205类):反映政府支持地方教育发展的支出。

6、社会保障和就业支出( 208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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