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西塞山区政务服务和大数据管理局2021年部门预算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2021-02-10 09:55

西塞山区政务服务和大数据管理局

2021年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:部门2021年部门预算表

一、部门收支预算总表(表1)

二、部门收入预算表(表2)

三、部门支出预算表(表3)

四、一般公共预算收支预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、部门“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分:名词解释

西塞山区政务服务和大数据管理局

2021年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化,营造便利环境。

3.负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

4.推进全区“互联网+政务服务”工作。

5.指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

6.宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规,制定有关交易规则和制度。

7.指导协调全区公共资源交易工作,监督管理公共资源交易平台,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

(二)部门预算单位构成

下属一个事业单位:西塞山区政务服务中心。我单位共有在职在编4人,行政编制2人,事业编2人;正科1人,副科2人,科员1本规定由西塞山区机构编制委员会办公室文件解释。

二、部门2021年部门预算表

表一:2021年部门收支总体情况表

单位名称:西塞山区政务服务和大数据管理局                    单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

本年收入合计

117.61

本年支出合计

117.61

本年支出合计

117.61

1、财政拨款

117.61

(一)基本支出

103.11

【201】一般公共服务支出


 (1)经费拨款(补助)

117.61 

1、工资福利支出

97.53

【202】外交支出


 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


2、商品和服务支出

5.58 

【203】国防支出


 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


3、对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出


 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


(二)项目支出

14.5 

【205】教育支出


(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


政务便民耗材费用

2 

【206】科学技术支出




政务便民系统维护

4





“一张网”技术外包人员服务费

8.5



收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化旅游体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入

0.00



【210】卫生健康支出


(1)单位往来收入




【211】节能环保支出


(2)事业单位经营收入




【212】城乡社区支出


(3)上年结余结转




【213】农林水支出






【214】交通运输支出


3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出


4、公共预算上年结转安排的拨款




【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】自然资源海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【224】灾害防治及应急管理支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




二、结转下年

0.00

二、结转下年

0.00


表二:2021年部门收入预算情况表

单位名称:西塞山区政务服务和大数据管理局                                                         单位:万元

单位代码

单位名称

本年收入合计

财政拨款

专户管理的事业收入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

261001

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

117.61

117.61

117.61






0.00






表三:2021年部门支出预算情况表

单位名称:西塞山区政务服务和大数据管理局                                          单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

117.61 

103.11 

97.53 

5.58 





 14.5

201

一般公共服务支出

117.61 

103.11 

97.53 

5.58 





 14.5

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.61 

103.11 

97.53 

5.58 





 14.5

2010301

行政运行

117.61 

103.11 

97.53 

5.58 





 14.5


表四:2021年一般公共预算收支情况表

单位名称:西塞山区政务服务和大数据管理局                       单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

本年收入合计

117.61

一、本年支出合计

117.61

一、本年支出合计

117.61

1、财政拨款

117.61

(一)基本支出

103.11

【201】一般公共服务支出


(1)经费拨款(补助)


1、工资福利支出

97.53 

【202】外交支出


(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


2、商品和服务支出

 5.58

【203】国防支出


 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


3、对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出


 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


(二)项目支出

14.5 

【205】教育支出


 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款


政务便民耗材费用

2 

【206】科学技术支出


 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款


政务便民系统维护

4

【207】文化旅游体育与传媒支出




“一张网”技术外包人员服务费

8.5

【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【210】卫生健康支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出






【213】农林水支出






【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计





【220】自然资源海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【224】灾害防治及应急管理支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出
















二、结转下年

0.00

二、结转下年

0.00

表五:2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: 西塞山区政务服务和大数据管理局          单位:万元

科目

代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

117.61

103.11 

 97.53

5.58 





14.5 

201

一般公共服务支出

117.61

103.11 

 97.53

5.58 





14.5 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.61

103.11 

 97.53

5.58 





14.5 

2010301

行政运行

117.61

103.11 

 97.53

5.58 





14.5 


表六:2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:西塞山区政务服务和大数据管理局                                                     单位:万元

功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

科目编码

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

103.11

103.11

103.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

301

工资福利支出

97.53

97.53

97.53







30101

基本工资

15.85

15.85

15.85







30102

津贴
(绩效工资)

13

13

13







30103

奖金

22

22

22







30108

社会保障缴费

11.98

11.98

11.98







30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00







30113

住房公积金

6.18

6.18

6.18







30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00







302

商品服务支出

5.58

5.58

5.58







30201

办公费

1.92

1.92

1.92







功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

30202

印刷费

0.00

0.00








30205

水电费

0.00

0.00








30207

邮电费

0.00

0.00








30209

物业管理费
(租赁)

0.00

0.00








30211

差旅费

0.00

0.00








30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00








30213

维修(护)费

0.00

0.00








30215

会议费

0.00

0.00








30216

培训费

0.00

0.00








30217

公务接待费

0.00

0.00








30226

劳务费

0.00

0.00








30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00








30239

其他交通费

2.64

2.64








30228

工会经费

1.02

1.02








30229

福利费

0.00

0.00








功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

30227

委托业务费

0.00

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00








303

对个人和家庭补助

0.00

0.00








30301

离退休费

0.00

0.00








30304

抚恤和遗属生活补助

0.00

0.00








30303

退职(役)费

0.00

0.00








30307

医疗费

0.00

0.00








30309

奖励金

0.00

0.00








30399

其他对个人和家庭补助

支出

0.00

0.00









表七:2021年部门“三公”经费支出预算表

编制单位:西塞山区政务服务和大数据管理局                     单位:万元

项目名称

2020年预算数

2021年预算数

增减原因说明

“三公”经费合计

0.00

0.00


一、因公出国(境)费用




二、公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00


  1. 公务用车购置




  2. 公务用车运行维护费




三、公务接待费

 0.00

0.00 


备注:三公经费增减变化必须说明原因

表八:2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称:西塞山区政务服务和大数据管理局      单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目

支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00










0.00

0.00










0.00

0.00










0.00

0.00








三、2021年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

    2021年部门预算总收入117.61万元,同比上年度减少94.33%。其中:当年财政拨款(补助)117.61万元,占总收入的100%。

  2021年部门预算总支出117.61万元,同比上年度增长减少94.33%。其中:基本支出103.11万元,占总支出的87.67%;项目支出14.5万元,占总支出的12.33%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入117.61万元,同比上年度减少94.33%。主要原因是本年度无工程改造等项目支出。

3、机关运行经费安排情况说明

2021年部门预算总收入117.61万元,同比上年度减少94.33%。主要原因是本年度无工程改造等项目支出。

4、政府采购预算安排情况说明

2021年局政府采购预算安排75.5万元,主要为政务中心窗口服务外包人员50万元以及其他零星政府采购6.5万元;项目服务办咨询类政府采购10万元以及其他零星政府采购9万元。

5、“三公”经费预算安排情况说明

2021“三公”经费财政拨款预算支出0万元同比下降0%。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元

其中:公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;

  其中:公务接待费0万元,同比减少0%,

6、国有资产占用情况说明

2021年国有资产占用情况0。

7、重点项目预算绩效目标情况

四、名词解释

1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务(类)机关服务(项):指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。