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西塞山区城建局2020年部门预算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2020-07-24 17:30

西塞山区城建局2020年部门预算公开

 

 

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:部门2020年部门预算表

一、部门收支预算总表(表1)

二、部门收入预算表(表2)

三、部门支出预算表(表3)

四、一般公共预算收支预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、部门“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分:部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分:名词解释

 

西塞山区城建局2020年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1)贯彻执行国家、省、市及区政府的城乡建设工作方针、

政策、路线、发展战略和改革方案,并结合实际拟订城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施建设的年度计划,经批准后组织实施。

2)参与城区建设总体、分区、专业等规划的制定,并协

调监督实施。

3)负责全区市政公用设施的建设,参与市政公用设施建

设项目的计划报批、审查及其资金预算审查,并监督实施。

4)负责辖区内建筑市场和建筑装饰装修行业管理,会同

有关部门检查工程质量、施工安全、工程勘察设计、建筑安装。

5)负责国家、省、市及区政府人民防空工作的方针、政

策、法规在本辖区的宣传、贯彻、实施;拟订本辖区人民防空工作规划及有关规定,经批准后组织实施;会同有关部门拟订本辖区防空袭预案,人口疏散及重点目标防护方案、战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项工作保障方案,经批准后组织实施。

6)负责人民防空工程的建设、使用和维护管理;负责全

区人民防空的组织指挥工作;组织实施全区人民防空警报建设与

管理;根据本区防空袭预案要求,组建群众人民防空组织,并根

据需要进行必要的训练和演练;负责对辖区内市民进行人民防空

知识教育,负责本辖区初级中学“三防”知识教育的组织、协调工作;负责辖区人民防空工程的平战结合和开发利用工作,以及防汛、防火等安全工作;负责组织训练本区人防专业干部和技术人员工作;战时负责组织本区人民群众进行防空袭斗争,实施消除空袭后果和配合军事部门进行本区的防空防卫,并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(二)部门预算单位构成

区城乡建设管理局包括1个行政机关部门及 1个下属事业单位。

二、部门2020年部门预算表

表一:2020年部门收支总体情况表

单位名称:                                                      单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

本年收入合计

217.72

本年支出合计

217.72

本年支出合计

217.72

1、财政拨款

217.72

(一)基本支出

189.22

【201】一般公共服务支出


 (1)经费拨款(补助)

214.72 

1、工资福利支出

180.94

【202】外交支出


 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


2、商品和服务支出

 8.28

【203】国防支出


 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


3、对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出


 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


(二)项目支出

 25.5

【205】教育支出


 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

3 



【207】文化旅游体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入

0.00



【210】卫生健康支出


(1)单位往来收入




【211】节能环保支出


(2)事业单位经营收入




【212】城乡社区支出

217.72 

(3)上年结余结转




【213】农林水支出






【214】交通运输支出


3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出


4、公共预算上年结转安排的拨款




【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】自然资源海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【224】灾害防治及应急管理支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




二、结转下年

0.00

二、结转下年

0.00


表二:2020年部门收入预算情况表

单位名称:                                                                                   单位:万元

单位代码

单位名称

本年收入合计

财政拨款

专户管理的事业收入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

217.72

217.72

214.72 





3 

0.00






 

表三:2020年部门支出预算情况表

单位名称:                                            单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

217.72

189.22

 180.94 

8.28 





 25.5 

201

一般公共服务支出

217.72

189.22

 180.94 

8.28 





 25.5 

20106

财政事务

217.72

189.22

180.94

8.28 





 25.5 

2010601

行政运行(财政事务)

217.72

189.22

180.94

8.28 





 25.5 

 


表四:2020年一般公共预算收支情况表

单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

本年收入合计

217.72

一、本年支出合计

217.72

一、本年支出合计

217.72

1、财政拨款

217.72

(一)基本支出

189.22

【201】一般公共服务支出


(1)经费拨款(补助)

214.72

1、工资福利支出

180.94 

【202】外交支出


(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


2、商品和服务支出

8.28 

【203】国防支出


 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


3、对个人和家庭补助支出


【204】公共安全支出


 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


(二)项目支出

25.5 

【205】教育支出


 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 3



【207】文化旅游体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【210】卫生健康支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出

217.72 





【213】农林水支出






【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计





【220】自然资源海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【224】灾害防治及应急管理支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出
















二、结转下年

0.00

二、结转下年

0.00

 

表五:2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:                                       单位:万元

科目

代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

217.72 

189.22 

180.94 

 8.28





25.5 

201

一般公共服务支出

217.72 

189.22 

180.94 

 8.28





25.5 

20106

财政事务

217.72 

189.22 

180.94 

 8.28





25.5 

2010601

行政运行(财政事务)

217.72 

189.22 

180.94 

 8.28





25.5 


表六:2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:                                                                      单位:万元

功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

科目编码

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

189.22

189.22

189.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

301

工资福利支出

180.94

180.94

180.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30101

基本工资

25.96

25.96

25.96







30102

津贴
(绩效工资)

22.4

22.4

22.4







30103

奖金

40.66

40.66

40.66







30108

社会保障缴费

19.75

19.75

19.75







30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00







30113

住房公积金

10.17

10.17

10.17







30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00







302

商品服务支出

8.28

8.28

8.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30201

办公费

0.00

0.00








功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

30202

印刷费

0.00

0.00








30205

水电费

0.00

0.00








30207

邮电费

0.00

0.00








30209

物业管理费
(租赁)

0.00

0.00








30211

差旅费

0.00

0.00








30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00








30213

维修(护)费

0.00

0.00








30215

会议费

0.00

0.00








30216

培训费

0.00

0.00








30217

公务接待费

0.00

0.00








30226

劳务费

0.00

0.00








30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00








30239

其他交通费

4.38

4.38

4.38







30228

工会经费

1.68

1.68

1.68







30229

福利费

0.00

0.00








功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

30227

委托业务费

0.00

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00








303

对个人和家庭补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30301

离退休费

0.00

0.00








30304

抚恤和遗属生活补助

0.00

0.00








30303

退职(役)费

0.00

0.00








30307

医疗费

0.00

0.00








30309

奖励金

0.00

0.00








30399

其他对个人和家庭补助

支出

0.00

0.00









 

表七:2020年部门“三公”经费支出预算表

编制单位:                                                 单位:万元

项目名称

2019年预算数

2020年预算数

增减原因说明

“三公”经费合计

0.00

0.00


一、因公出国(境)费用




二、公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00


  1. 公务用车购置




  2. 公务用车运行维护费




三、公务接待费




备注:三公经费增减变化必须说明原因

 

表八:2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称:                                  单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目

支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00










0.00

0.00










0.00

0.00










0.00

0.00








 

三、2020年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2020年部门预算总收入217.72万元,同比上年度减少1%。其中:当年财政拨款(补助)217.72万元,占总收入的100%。

2020年部门预算总支出217.72万元,同比上年度减少1%。其中:基本支出189.22万元,占总支出的87 %;项目支出25.5万元,占总支出的12%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入总预算217.72万元,2019年财政拨款收入总预算220.22万元,同比减少2.5万元。

2020年财政拨款支出总预算217.72万元,2019年财政拨款支出总预算220.22万元,同比减少2.5万元。其中2020年工资福利支出180.94万元,2019年工资福利支出180.98万元,同比减少0.04万元;2020年商品和服务支出8.28万元,2019年商品和服务支出4.86万元,同比增加3.42万元;2020年对个人和家庭补助支出0元,2019年对个人和家庭补助支出4.85万元,同比减少4.85万元;2020年项目支出25.5万元,2019年项目支出29.53万元,同比减少4.03万元。

3、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费安排支出8.28万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
   1)办公费2.22万元;
   2)其他交通费4.38万元;
   3)工会经费1.68万元

4、政府采购预算安排情况说明

2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求,进行政府采购预算。

5、“三公”经费预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比上年无变化。其中:因公出国(境)经费预算为0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务接待费0万元,同比上年无变化。

6、国有资产占用情况说明

单位车辆0台。

7、重点项目预算绩效目标情况

四、名词解释

1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务(类)机关服务(项):指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。