西塞山区科学技术和经济信息化局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分:部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区科学技术和经济信息化局
2020年部门预算
一、部门概况
1.主要职能。
(一)贯彻落实国家、省、市关于科技工作、新型工业化和信息化工作的方针、政策和法规,拟定全区科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施,提出新型工业化发展战略和对策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合;关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。
(二)研究提出全区科技发展战略规划,确定全区科技发展的布局和优先发展领域;提出合理配置科技人才资源的政策和措施,多渠道增加科技投入的措施,负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施;促进科技型中小企业发展的有关政策措施。提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产、学、研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务和新兴产业发展。
(三)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;引导企业实施精品名牌战略。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订全区内贸发展规划,提出资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,负责对外经济合作交流的有关工作。
(四)负责组织编制全区中长期科技发展规划,科普工作规划,推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。拟定全区科技体制改革的政策措施,制定和组织实施区级科技计划。实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。制定科技促进社会发展,农村和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全区农业科技园区建设。负责组织高新技术企业及产品申报,全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,指导全区技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流,组织、指导和实施全区产学研合作工作。
(五)实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普宣传活动,捍卫科学尊严、反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学。充分发挥讲科学、学科学、用科学作用。开展学术交流活动,推动科技进步,培养科技人才,促进科技发展和科技创新。提升全区科学素质水平。组织制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作,科技兴区工作。
(六)服务全区科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定。促进决策科学化、民主化。
(七)负责对所属学会、协会、科技类社会团体进行监督管理;对基层及企事业单位科技工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
(八)监测分析工业经济运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;协调日常经济运行中的突出和重大问题。
(九)负责中小企业发展的指导工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。负责商务、工业涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织产业损害调查,受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉。
(十)做好服务企业相关工作,配合协调相关部门做好工业企业的重点工业项目建设工作,加强与辖区企业的沟通和联系,为辖区规模企业提供优质的服务引导帮扶企业做大做强,实现规模化生产。
(十一)负责职教幼教申报工作,改制企业的收尾工作与改制企业遗留及后续问题协调处理工作,做好档案管理、信访、综治、维稳与城区工业企业的安全生产工作,保障企业和社会的平安稳定。
(十二)深化商贸流通体制改革,研究制定规范商贸市场体系及流通秩序的政策,促进内外贸结合,建立健全统一、开放、竞争、有序的商贸市场体系;监测分析商贸市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理;研究提出市场供求应急预案,组织培育现代物流方式,推进商贸流通产业结构调整,促进城乡市场共同发展。
(十三)完成上级交办的其他任务。
(十四)职能转变。
围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科学技术和经济信息化管理和服务职能,完善相关制度和组织体系,加强宏观调控和统筹协调。由运用行政手段为主转变为运用经济手段为主,经济手段、法律手段和必要的行政手段相结合。引进第三方专业科研机构做好项目管理相关工作,建立健全以创新能力、高新技术、质量、贡献、绩效为导向的评价体系和政策激励机制。统筹全区科学技术和经济信息化工作。
(十五)有关职责分工。
1.与区发改局的职责分工:
区发改局监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控、经济运行中的重大问题并提出政策建议,综合协调经济社会发展中的重大问题。规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外),负责化解过剩产能。
区科学技术和经济信息化局负责全区工业和信息化企业技术改造政策及措施的推广指导工作。牵头组织淘汰落后产能、落后设备等工作。负责全区服务业相关工作。承担批发、零售、住宿和餐饮等4个行业的数据统计工作。
2.与市生态环境局相关派出机构的职责分工。市生态环境局相关派出机构负责对企业工厂、经营者与经营场所开展环境保护监管或执法工作。区科学技术和经济信息化局作为企业行业行政主管部门在涉及环境保护问题处理时,予以协助、积极加强配合,共同做好环境保护工作。
3.与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责企业工厂、经营者与经营场所的安全生产监督执法工作。区科学技术和经济信息化局在涉及安全生产问题处理时,予以协助、积极加强配合,共同做好安全生产工作。
4.与区市场监督管理局的职责分工。与区市场监督管理局商讨拟订促进餐饮服务和食品流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责餐饮服务和食品流通环节上质量安全的监督管理。
(二)部门预算单位构成
单位机构改革,西塞山区科学技术和经济信息化局是西塞山区全额财政拨款的行政单位。2019年3月28日,根据西办文加挂区商务局牌子,与区科学技术协会合署办公,单位构成分别是区经济和信息化局、区直企业改革解困发展领导小组办公室、打击和处置非法集资办公室和水机维稳专班、商务局和科技协会。
人员情况,包括当年变动情况及原因。
西塞山区科学技术和经济信息化局共有编制7人,年末实有在职人数13人,比上年增加1人,其中:行编8人,事业编3人,退休2人,年末其他人员8人,本单位机构改革,由原经信局、科技局和商务局三家单位合并政府雇员。
二、部门2020年部门预算表
表一:2020年部门收支总体情况表
单位名称:西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1397.12 | 本年支出合计 | 1397.12 | 本年支出合计 | 1397.12 |
1、财政拨款 | 1397.12 | (一)基本支出 | 242.02 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1397.12 | 1、工资福利支出 | 215.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 11.47 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 15.11 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 1155.10 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | 1397.12 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2020年部门收入预算情况表
单位名称: 西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
207001 | 区科经局 | 1397.12 | 1397.12 | 1397.12 | |||||||||||
合计 | 1397.12 | 1397.12 | 1397.12 | 0.00 |
表三:2020年部门支出预算情况表
单位名称:西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 | |||
2060101 | 行政运行 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 |
表四:2020年一般公共预算收支情况表
单位名称: 西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1397.12 | 一、本年支出合计 | 1397.12 | 一、本年支出合计 | 1397.12 |
1、财政拨款 | 1397.12 | (一)基本支出 | 151.76 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1397.12 | 1、工资福利支出 | 141.80 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 9.96 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 42.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | 1397.12 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2020年一般公共预算支出情况表
单位名称:西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 | |||
2060101 | 行政运行 | 1397.12 | 242.02 | 215.44 | 11.47 | 15.11 | 1155.10 |
表六:2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 242.02 | 242.02 | 242.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 215.44 | 215.44 | 215.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | ||||||
30102 | 津贴 (绩效工资) | 31.88 | 31.88 | 31.88 | ||||||
30103 | 奖金 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 (租赁) | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 |
表七:2020年部门“三公”经费支出预算表
单位名称: 西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 1.0 | 2.0 | 机构改革职能转变,招商工作商务接待增加。 |
一、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 无因公出国费用预算。 |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 公车改革本单位无保留公车,因此无公车预算。 |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | 公车改革本单位无保留公车,因此无公车预算。 |
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 公车改革本单位无保留公车,因此无公车预算。 |
三、公务接待费 | 1.0 | 2.0 | 机构改革职能转变,招商工作商务接待增加。 |
备注:三公经费增减变化必须说明原因
表八:2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称:西塞山区科学技术和经济信息化局 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入1397.12万元,同比上年度增长358.91%。其中:当年财政拨款(补助)1397.12万元,占总收入的 100 %。
2020年部门预算总支出 1397.12万元,同比上年度增长 358.91%。其中:基本支出 242.02 万元,占总支出的 17.32%;项目支出 1155.10万元,占总支出的82.68%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入与支出比上年增加了1092.68万元,增加的主要原因是2019年机构改革,本单位由原经信局、科技局、商务局三家单位合并,本年专项经费预算大幅上涨。
3、机关运行经费安排情况说明
预算安排的机关运行经费11.47万元,主要用于办公费支出3.12万元,工会经费2.41万元,其他交通费5.94万元,比上年减少了0.58万元,主要是本年预算人数减少,相应的日常经费预算也有所下降。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019-2010年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求,进行政府采购预算。
2020年度政府采购支出安排合计8.00万元,其中:货物类支出1.00万元,工程类支出0万元,服务类支出7.00万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出 2.00万元,同比上涨100%。
其中:因公出国(境)经费预算为 0 万元;
其中:公务用车运行维护费 0万元;
其中:公务接待费 2万元,增加1万元,主要是机构改革,商务局并入本单位,商务接待业务增加。
6、国有资产占用情况说明
公车改革本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年,我单位专项预算共11个,共计1155.10万元,其中:
科技专项经费234万元,通过改项目的实施,负责组织高新技术企业及产品申报,全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,指导全区技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流,组织、指导和实施全区产学研合作工作。
开展科普宣传活动,开展学术交流活动,推动科技进步,培养科技人才,促进科技发展和科技创新。提升全区科学素质水平。组织制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作,科技兴区工作。负责对所属学会、协会、科技类社会团体进行监督管理;对基层及企事业单位科技工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
科技产业引导资金经费800万元,通过改项目的实施,引进第三方专业科研机构做好项目管理相关工作,建立健全以创新能力、高新技术、质量、贡献、绩效为导向的评价体系和政策激励机制。
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、科学技术支出(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于科学技术管理事务方面的支出。
5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。