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西塞山区纪委监委2021年部门预算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2021-02-10 14:30

西塞山区纪委监委2021年部门预算公开

 

 

 

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:部门2021年部门预算表

一、部门收支预算总表(表1)

二、部门收入预算表(表2)

三、部门支出预算表(表3)

四、一般公共预算收支预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、部门“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西塞山区纪委监委2021年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

中共黄石市西塞山区纪律检查委员会是党内监督专责机关;黄石市西塞山区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委(以下简称区纪委监委)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,对市纪委监委和区委负责。 

(二)部门预算单位构成

区纪委、区监委、区委巡察办合署办公,区纪委下设反腐倡廉中心一个,为事业单位性质。

二、部门2021年部门预算表

表一:2021年部门收支总体情况表

单位名称:西塞山区纪委监委                                      单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

本年收入合计

957.61

本年支出合计

957.61

本年支出合计

957.61

1、财政拨款

957.61

(一)基本支出

0.00

【201】一般公共服务支出

957.61

 (1)经费拨款(补助)

957.61 

1、工资福利支出

638.50 

【202】外交支出


 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


2、商品和服务支出

171.11 

【203】国防支出


 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


3、对个人和家庭补助支出

0.00 

【204】公共安全支出


 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


(二)项目支出

148.00 

【205】教育支出


 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化旅游体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、专户管理的事业收入

0.00



【210】卫生健康支出


(1)单位往来收入




【211】节能环保支出


(2)事业单位经营收入




【212】城乡社区支出


(3)上年结余结转




【213】农林水支出






【214】交通运输支出


3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出


4、公共预算上年结转安排的拨款




【217】金融支出






【219】援助其他地区支出






【220】自然资源海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【224】灾害防治及应急管理支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出




二、结转下年

0.00

二、结转下年

0.00


表二:2021年部门收入预算情况表

 

单位名称:西塞山区纪委监委                                                                   单位:万元

单位代码

单位名称

本年收入合计

财政拨款

专户管理的事业收入

捐赠收入

公共预算上年结转资金

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

**

西塞山区纪委监委

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


合计

957.61

957.61

957.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:2021年部门支出预算情况表

单位名称:西塞山区纪委监委                                单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

合  计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计










201

一般公共服务支出

957.61

809.61

638.50 

171.11 

0.00 




148.00 

20111

纪检监察事务

957.61

809.61

638.50 

171.11 

0.00




148.00 

2011101

行政运行

957.61

809.61

638.50 

171.11 

0.00




148.00 

 


表四:2021年一般公共预算收支情况表

单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计

本年收入合计

957.61

一、本年支出合计

957.61

一、本年支出合计

957.61

1、财政拨款

957.61

(一)基本支出

809.61

【201】一般公共服务支出

957.61

(1)经费拨款(补助)

957.61

1、工资福利支出

638.50 

【202】外交支出


(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


2、商品和服务支出

171.11 

【203】国防支出


 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


3、对个人和家庭补助支出

0.00 

【204】公共安全支出


 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


(二)项目支出

148.00 

【205】教育支出


 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出


 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化旅游体育与传媒支出






【208】社会保障和就业支出


2、捐赠收入




【210】卫生健康支出






【211】节能环保支出






【212】城乡社区支出






【213】农林水支出






【214】交通运输支出






【215】资源勘探信息等支出






【216】商业服务业等支出






【217】金融支出






【219】援助其他地区支出


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

合计





【220】自然资源海洋气象等支出






【221】住房保障支出






【222】粮油物资储备支出






【224】灾害防治及应急管理支出






【227】预备费






【229】其他支出






【230】转移性支出






【231】债务还本支出






【232】债务付息支出






【233】债务发行费用支出
















二、结转下年

0.00

二、结转下年

0.00

 

表五:2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:西塞山区纪委监委                         单位:万元

科目

代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计










201

一般公共服务支出

957.61

809.61

638.50 

171.11 

0.00 




148.00 

20111

纪检监察事务

957.61

809.61

638.50 

171.11 

0.00




148.00 

2011101

行政运行

957.61

809.61

638.50 

171.11 

0.00




148.00 


表六:2021年一般公共预算基本支出情况表

 

单位名称:西塞山区纪委监委                                                                 单位:万元

功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

科目编码

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

957.61

957.61

957.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

301

工资福利支出

638.50

638.50

638.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30101

基本工资

135.42

135.42

135.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30102

津贴
(绩效工资)

120.92

120.92

120.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30103

奖金

187.58

187.58

187.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30108

社会保障缴费

103.57

103.57

103.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30113

住房公积金

54.66

54.66

54.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

36.35

36.35

36.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

302

商品服务支出

171.11

171.11

171.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30201

办公费

121.40

121.40

121.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30205

水电费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费
(租赁)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

17.50

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费

23.15

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

9.06

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

功能分类

经济科目

本年

支出

财    政    拨    款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业性
收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30301

离退休费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤和遗属生活补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭补助

支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

表七:2021年部门“三公”经费支出预算表

编制单位:西塞山区纪委监委                                   单位:万元

项目名称

2020年预算数

2021年预算数

增减原因说明

“三公”经费合计

14.50

88

 2021年度拟新购置执法用车3台,增设纪委执法车辆专项70万元。同时拟维护车辆5台,经费17.5万元。

一、因公出国(境)费用

0 

0 


二、公务用车购置及运行维护费

14.00 

87.5


  1. 公务用车购置

0 

70 

 2021年度拟新购置执法用车3台,增设纪委执法车辆专项70万元。

  2. 公务用车运行维护费

 14.00

 17.5

 2021年拟维护车辆5台,每台车辆维护费3.5万元。

三、公务接待费

0.5 

0.5 


备注:三公经费增减变化必须说明原因

 

表八:2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称:                                 单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

本年支出合计

基本支出

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目

支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、2021年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

    2021年部门预算总收入957.61万元,同比上年度增长28.66%。其中:当年财政拨款(补助)957.61万元,占总收入的100%。

  2021年部门预算总支出957.61万元,同比上年度增长28.66%。其中:基本支出809.61万元,占总支出的84.54%;项目支出148万元,占总支出的15.46%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门预算收入、支出均为957.61万元;2020年收入、支出744.31元,同比增长28.66%。一是基本支出预算增加143.3万元,其中:工资福利支出预算增加113.72万元、商品和服务支出预算增加29.58万元。二是项目支出预算增加70万元,拟购置执法车辆3台。

3、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算安排支出171.11万元,2020年预算141.53万元,同比增长20.9%。主要支出项目包括:  

1)、办公费121.40万元,同比增长18.79%,原因是本年度增加人员8人,其中在编人员7名,聘用人员1名。

2)、公务用车运行维护费17.50万元,比2020年增加3.5万元,原因是本年度拟维护公务用车5台,每台3.5万元。

3)、其他交通费23.15万元,同比增长26.5%,原因是本年度增加在编人员7名。

4、政府采购预算安排情况说明

1)、审计费15万元

2)、物业服务费21.3万元

3)、办公设备购置10万元

4)、公务用车购置70万元

5、“三公”经费预算安排情况说明

2021“三公”经费财政拨款预算支出88万元同比增长506.9%,原因是2021年度拟新购置执法车辆3台,设置纪委执法车辆专项经费70万元。

其中:因公出国(境)经费预算为0.00万元

其中:公务用车运行维护费17.5万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;

其中:公务用车购置70万元,主要用于新购置执法车辆3台

  其中:公务接待费0.5万元,与去年持平。

6、国有资产占用情况说明

我单位公务用车共5辆,其中3辆为办案专用车辆。

7、重点项目预算绩效目标情况

1)、纪委执法车辆经费70万元,通过该项目的实施置换年限已到、无法保障办案工作需求的老化车辆,为办案工作外调取证提供优良的硬件支持,进一步服务纪检监察工作。

2)、党风廉政宣传教育专项经费8万元,通过该项目的实施一体推进党风廉政宣传教育工作。

名词解释

1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。