西塞山区创新发展服务中心2020年部门决算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2021-09-10 17:00

西塞山区创新发展服务中心2020年部门决算

目 录

第一部分 西塞山区创新发展服务中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区创新发展服务中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表 (公开02表)

三、支出决算表 (公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09

十、政府采购情况表(公开10表)

第三部分西塞山区创新发展服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西塞山区创新发展服务中心单位概况

  1. 部门主要职能

1贯彻落实中央、省、市关于创新驱动发展的方针政策、法律法规。承担科技创新政策咨询、发展状况调查研究,为区委区政府制定科技政策措施提出意见和建议。

2、负责产学研对接合作,加强与高校、科研院所和企业的合作,促进科技要素的组合和人才的集聚,不断提高科技创新服务能力。

3、负责技术需求的调研,组织科技型企业开展关键、共性技术的研究开发,组织重大科技成果的引进和推广,促进科技成果在本地转化。

4、负责黄石科创模具研究院的运营发展,对接科创模具研究院等企业之间创新资源要素自由畅通流动,内部外部、线上线下、大中小企业融通发展水平不断提升。

5、参与高层人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

6、完成上级交办的其它任务。

  1. 机构设置情况

西塞山区创新发展服务中心共有编制7人,本年度调2人,年末实有在职人数3人,其中:正科1人、副科1及科员1

第二部分

西塞山区创新发展服务中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表

公开01

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心

2020年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

43.20

一、一般公共服务支出

32

43.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3002.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

2.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

3000.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3045.20

本年支出合计

58

3045.20

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

3045.20

总计

62

3045.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表 (公开02表)

收入决算表

公开02

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3045.20

3045.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3000.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3000.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3000.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(公开03表)

支出决算表


公开03


部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3045.20

3045.20

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3000.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3000.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3000.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

43.20

一、一般公共服务支出

33

43.20

43.20

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3002.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

2.00

0.00

2.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

3000.00

0.00

3000.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3045.20

本年支出合计

59

3045.20

43.20

3002.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3045.20

总计

64

3045.20

43.20

3002.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

43.20

43.20

0.00

201

一般公共服务支出

43.20

43.20

0.00

20113

商贸服务

43.20

43.20

0.00

2011301

行政运行

43.20

43.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

37.35

302

商品和服务支出

5.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

4.25

30201

办公费

0.58

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3.33

30202

印刷费

0.19

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

11.27

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.71

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.71

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.03

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.62

30207

邮电费

0.05

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.33

30211

差旅费

0.42

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

7.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.11

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.15

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.17

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.24

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.24

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.66




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

37.35

公用经费合计

5.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.5

0.1469

0.00

0.00

0.00

0.00

0.1469

注:2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:黄石市西塞山区创新发展服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3002.00

3002.00

0.00

3002.00


212

城乡社区支出

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00


2120803

城市建设支出

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00


229

其他支出

0.00

3000.00

0.00

0.00

3000.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

3000.00

0.00

0.00

3000.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

3000.00

0.00

0.00

3000.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

部门:

2020年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3





0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、政府采购情况表(公开10表)

政府采购情况表


公开10

编制单位:黄石市西塞山区创新发展服务中心

2020年度

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额



总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金




合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金



合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金


栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

  2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

第三部分

 西塞山区创新发展服务中心2020年部门决算情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

本单位2020年度预算执行数3045.2万元,其中:财政拨款收入3045.2万元,其他收入0万元,比上年减少27699.3万元,幅为90.09%。预算支出执行数为3045.2万元,其中:基本支出43.2万元,同比减少13.09万元,幅为23.25%,原因是本年度在行政运行减少13.09万元。项目支出3002万元,比上年减少27686.22万元,幅为90.21%,原因是本年度在城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出及住房保障支出方面减少27686.22万元。

2、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

3、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位“三公”经费2020年度预算执行数为0.1469万元,预算支出执行数为0.1469万元,其中:国内公务接待支出0.1469万元,同比减少0.0027万元,共计接待3批次,18人次。

4、政府采购执行情况说明

2020年决算公开政府采购执行表中,本部门的政府采购数据为0,主要原因是政府采购属于完善的过程中,填报决算报表时数据由西塞山区机关事务管理局统一填报。

5、国有资产占有情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

6、预算绩效评价结果

附件4

2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):


填报日期:

2021.2.3

单位名称

西塞山区创新发展服务中心

评价年度

2020

基本支出决算数总额

43.199708(万元)

项目支出决算数总额

3002(万元)

部门整体支出总额预算执行情况(万元)

执行数(A

预算数(B

执行率(A/B

3045.199708

66.58

4573.74%

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行(35分)

预算完成率10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。

100%

100%

10

预算调整率10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

100%

100%

0

支出进度率10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

100%

100%

10

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。

100%

0

0

过程

预算管理(20分)

三公经费”控制率5分)

5

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

100%

29.38%

5

资产管理规范性5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.
新增资产配置按预算执行。
2.
资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.
资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

100%

100%

5

资金使用合规性10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.
资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
重大项目开支经过评估论证;
4.
符合部门预算批复的用途;
5.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10,1项不符扣2分,扣完为止。

100%

100%

10

运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。

100%

100%

5

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。

100%

100%

5

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。

100%

100%

10

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。

100%

100%

10

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;
2.
项目完成后有制度保障项目持续运行需要;
3.
项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15,1项不符扣5分,扣完为止。

100%

100%

15

评价结论(优、良、中、差):良

总分

85

第四部分

名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出科目

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级政府办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行等方面的支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。